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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002223
Monto de la Factura
₲ 5.248.300
Nro. Solicitud de Transferencia
146822
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.938.890

Retención DNCP
₲ 18.512
Retención IVA
₲ 143.135
Retención Renta
₲ 143.135
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-201534
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.545.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.545.158

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379991
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS HP Y ZEBRA - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral