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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002524
Monto de la Factura
₲ 61.118.336
Nro. Solicitud de Transferencia
59841
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.515.131

Retención DNCP
₲ 215.581
Retención IVA
₲ 1.666.864
Retención Renta
₲ 1.666.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN MANUEL FERNANDEZ ACEVAL
RUC
2929429-0
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-210471
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.492.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.492.434

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404195
Nombre de la Licitación
08/2021 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social