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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025553
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152737
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2021
Fecha de la Transferencia
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.056.726

Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
30/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-202894
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.056.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.056.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396093
Nombre de la Licitación
Servicio de reposición de agua mineral con provisión de bebederos - Plurianual
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral