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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 8.247.452
Nro. Solicitud de Transferencia
127024
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.761.228

Retención DNCP
₲ 29.091
Retención IVA
₲ 224.930
Retención Renta
₲ 224.931
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Ignacio Efrain Rodriguez
RUC
3491816-7
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-209179
Monto Contrato
₲ 9.559.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.996.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.996.267

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380138
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informáticos
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral