Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000056
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 40.923.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            160190
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-12-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-02-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-02-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 40.923.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FUNDACIÓN YVY PORA
        
                                    RUC
                            
            80023150-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            32
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12013-13-81847
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 145.794.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 136.427.196
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 136.427.196
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            254311
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            COMPONENTE SOCIAL CULTURAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Elaboracion del Plan de Ordenamiento Territorial del Area Metropolitana de Asuncion-Cooperacion Tecnica No Reembosable
        