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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004473
Monto de la Factura
₲ 1.092.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96914
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2024
Fecha de la Transferencia
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.027.621

Retención DNCP
₲ 3.853
Retención IVA
₲ 29.782
Retención Renta
₲ 29.782
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12009-22-219809
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.184.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.184.742

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415514
Nombre de la Licitación
CD N° 08/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia