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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003935
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107122
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.293.658

Retención DNCP
₲ 12.346
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12009-22-219809
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.403.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.403.167

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415514
Nombre de la Licitación
CD N° 08/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia