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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000286
Monto de la Factura
₲ 132.999
Nro. Solicitud de Transferencia
141479
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.999

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12010-13-75598
Monto Contrato
₲ 3.499.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.328.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.432

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255432
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales