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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004930
Monto de la Factura
₲ 7.089.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125583
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.677.793

Retención DNCP
₲ 25.007
Retención IVA
₲ 193.350
Retención Renta
₲ 193.350
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-179125
Monto Contrato
₲ 85.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.133.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.133.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368093
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SISTEMA ELECTRÓNICO PARA OPERACIONES FINANCIERAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas