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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025380
Monto de la Factura
₲ 624.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105166
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 621.731

Retención DNCP
₲ 2.269
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-171723
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.084.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.084.741

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362036
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios