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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007144
Monto de la Factura
₲ 268.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69000
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.437

Retención DNCP
₲ 945
Retención IVA
₲ 7.309
Retención Renta
₲ 7.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-169457
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.007.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.743.562

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358162
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización y Gestión de Eventos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas