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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000092
Monto de la Factura
₲ 465.300
Nro. Solicitud de Transferencia
36047
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.185

Retención DNCP
₲ 1.692
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23026-23-228558
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.980.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.980.525

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430879
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO- PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)