Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000515
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            31787
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-03-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-04-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-04-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.034.327
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 33.855
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 259.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 172.727
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUILLERMO PAREDES AMARILLA
        
                                    RUC
                            
            535657-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            254
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12016-16-118999
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.034.327
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.034.327
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            298783
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MUEBLES 
        
                                    Convocante
                            
            Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
        