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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 20.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45793
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.152.773

Retención DNCP
₲ 71.772
Retención IVA
₲ 549.273
Retención Renta
₲ 366.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
55/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-134565
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.130.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.130.321

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311421
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL SINAFOCAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral