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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0022153
Monto de la Factura
₲ 5.938.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133975
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.508.306

Retención DNCP
₲ 20.729
Retención IVA
₲ 161.945
Retención Renta
₲ 215.927
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-24-237854
Monto Contrato
₲ 7.009.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.501.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.501.806

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427524
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA