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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 7.761.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169863
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.761.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
59/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102200
Monto Contrato
₲ 11.511.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.946.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.946.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269681
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y FUMIGANTES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas