Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79676
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89285
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.847.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.847.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENSERES PARA EL CASINO
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas