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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 3.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137157
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.008.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87632
Monto Contrato
₲ 124.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.530.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.530.375

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267677
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 01/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA SICOM - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación