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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002987
Monto de la Factura
₲ 3.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117382
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.190.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
002/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85033
Monto Contrato
₲ 120.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.854.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.854.535

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266888
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CURRIER PARA LA SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social