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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005478
Monto de la Factura
₲ 16.764.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135144
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.942.259

Retención DNCP
₲ 59.741
Retención IVA
₲ 457.200
Retención Renta
₲ 304.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
002/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85033
Monto Contrato
₲ 120.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.854.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.854.535

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266888
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CURRIER PARA LA SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social