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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004767
Monto de la Factura
₲ 1.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94774
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.490.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86393
Monto Contrato
₲ 109.858.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.382.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.382.930

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL - STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala