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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000842
Monto de la Factura
₲ 1.222.722
Nro. Solicitud de Transferencia
94545
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.222.722

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRTA SOLEDAD AGUERO RIVERO
RUC
3170742-4
Número de Contrato
524/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91771
Monto Contrato
₲ 1.222.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.218.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.218.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272472
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES Y PAPELES VARIOS, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero