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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000024
Monto de la Factura
₲ 877.300
Nro. Solicitud de Transferencia
113099
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 877.300

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TIERRA ALTA S.R.L.
RUC
80065093-0
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92387
Monto Contrato
₲ 60.900.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.914.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.914.794

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276263
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO : ADQUISICION DE CUBIERTAS-MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia