Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005344
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68083
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-84920
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.392.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.392.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265979
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras (Ad Referendum)
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes