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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 8.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98032
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.620.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIRMEN S.A.
RUC
80018555-2
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87647
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.456

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273799
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo