Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000060
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.478.595
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            164010
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-12-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-02-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-02-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.478.595
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSULTORA MEMORIAS Y COMPUTOS S.A. COMYCSA
        
                                    RUC
                            
            80010826-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            08/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-14-102512
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 72.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 65.617.746
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 65.617.746
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            282339
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EVALUACIONES ECONÓMICO FINANCIERAS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN
        
                                    Convocante
                            
            Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec
        