Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73023
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.325.499
Retención DNCP
₲ 19.956
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 101.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
SFP N° 04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90596
Monto Contrato
₲ 102.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.642.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.642.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274665
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Odontológico
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas