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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 3.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28386
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.986.082

Retención DNCP
₲ 11.190
Retención IVA
₲ 85.637
Retención Renta
₲ 57.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
57/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102141
Monto Contrato
₲ 3.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.986.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.986.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas