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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1085235
Monto de la Factura
₲ 2.664.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163906
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.664.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
04/14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91659
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.410.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.410.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273668
Nombre de la Licitación
Servicio de catering
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa