Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042909
Monto de la Factura
₲ 868.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104901
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 864.844
Retención DNCP
₲ 3.156
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIEGARI ASUNCION S.R.L.
RUC
80046106-1
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-103188
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.352.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.352.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272469
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS PROVEHIDOS POR RESTAURANTES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero