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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001209
Monto de la Factura
₲ 160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26470
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.418

Retención DNCP
₲ 582
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92059
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.413.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.413.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270435
Nombre de la Licitación
Servicio de catering
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional