Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 206.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143077
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92059
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.413.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.413.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270435
Nombre de la Licitación
Servicio de catering
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional