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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32321
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.139

Retención DNCP
₲ 2.316
Retención IVA
₲ 17.727
Retención Renta
₲ 11.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92059
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.413.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.413.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270435
Nombre de la Licitación
Servicio de catering
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional