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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160281
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98182
Monto Contrato
₲ 3.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.090.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.090.691

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar