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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001338
Monto de la Factura
₲ 1.590.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95096
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
21-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.584.716

Retención DNCP
₲ 5.784
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92903
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.263.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.263.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267499
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo