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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000893
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173249
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.786

Retención DNCP
₲ 2.851
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 14.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92903
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.263.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.263.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267499
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo