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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-013-0002694
Monto de la Factura
₲ 1.749.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74470
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.004

Retención DNCP
₲ 6.996
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-94983
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.878.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.878.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil