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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 14.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50988
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2015
Fecha de la Transferencia
19-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.618.060

Retención DNCP
₲ 51.031
Retención IVA
₲ 390.545
Retención Renta
₲ 260.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100793
Monto Contrato
₲ 78.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.662.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.662.435

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281189
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS CENTRALES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala