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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
019-002-0020389
Monto de la Factura
₲ 35.039.856
Nro. Solicitud de Transferencia
74354
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.322.267

Retención DNCP
₲ 124.869
Retención IVA
₲ 955.632
Retención Renta
₲ 637.088
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100986
Monto Contrato
₲ 35.039.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.322.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.322.267

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284833
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - SENATUR/TRC
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp