Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-001-0019152
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            174454
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-01-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-01-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 996.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.636
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
        
                                    RUC
                            
            80044062-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            2435
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-14-101408
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 14.796.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.981.820
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.981.820
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            282975
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR Y LA CASONA DE AREGUA
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Turismo
        