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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000350
Monto de la Factura
₲ 2.717.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44855
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.583.818

Retención DNCP
₲ 9.682
Retención IVA
₲ 74.100
Retención Renta
₲ 49.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
SFP N° 18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98187
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.913.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.913.982

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266933
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Inmuebles
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas