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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 2.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137928
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.730.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
013/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91225
Monto Contrato
₲ 2.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.596.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.596.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269111
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 09/2014 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA SICOM (AD REFERENDUM)
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación