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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
FEB/GASTOS
Monto de la Factura
₲ 10.881.800
Nro. Solicitud de Transferencia
12845
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.881.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92686
Monto Contrato
₲ 64.961.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.751.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.751.093

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273564
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura