Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002124
Monto de la Factura
₲ 1.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72530
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.449.709
Retención DNCP
₲ 5.291
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85403
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.541.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.541.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266968
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN MEDIOS_PRENSA ESCRITA PARA LA SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social