Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002350
Monto de la Factura
₲ 8.476.200
Nro. Solicitud de Transferencia
121721
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.060.712
Retención DNCP
₲ 30.206
Retención IVA
₲ 231.169
Retención Renta
₲ 154.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85403
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.541.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.541.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266968
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN MEDIOS_PRENSA ESCRITA PARA LA SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social