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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0007448
Monto de la Factura
₲ 2.861.027
Nro. Solicitud de Transferencia
88884
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.720.784

Retención DNCP
₲ 10.196
Retención IVA
₲ 78.028
Retención Renta
₲ 52.019
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-99334
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.652.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.652.805

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279465
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE CAUDALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo