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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 1.085.800
Nro. Solicitud de Transferencia
43629
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.081.852

Retención DNCP
₲ 3.948
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88704
Monto Contrato
₲ 11.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.756.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.756.735

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265032
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERÍA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero