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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004568
Monto de la Factura
₲ 3.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55325
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.295.152

Retención DNCP
₲ 12.348
Retención IVA
₲ 94.500
Retención Renta
₲ 63.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LETICIA ELIZABETH BARRETO VALINOTTI
RUC
3436988-0
Número de Contrato
56/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102659
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.536.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.536.947

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284494
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil