Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0144674
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.240.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            113008
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-11-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-12-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.240.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OMNI S.A.
        
                                    RUC
                            
            80020160-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            06/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-14-88162
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.240.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.081.181
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.081.181
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            272989
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Monitoreo y Respuesta
        
                                    Convocante
                            
            Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
        