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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 848.700
Nro. Solicitud de Transferencia
139432
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 848.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
88/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88177
Monto Contrato
₲ 10.932.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.621.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.621.179

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276053
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café y Agua
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia